上饒至武夷山高速公路管理處2018年部門預算
目 錄
第一部分 上饒至武夷山高速公路管理處概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 上饒至武夷山高速公路管理處2018年部門預算情況說明
一、2018年部門預算收支情況說明
二、2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 上饒至武夷山高速公路管理處2018年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
第一部分 上饒至武夷山高速公路管理處概況
一、部門主要職責
(一)負責上饒至武夷山高速公路的收費工作。
(二)負責上饒至武夷山高速公路的營運及維護工作。
(三)承辦上級部門交辦的其他事項。
二、部門基本情況
我處原是上饒市交通運輸局下屬二級預算單位,于2017年5月24日由上饒市城市建設投資開發(fā)集團有限公司接管,因此2018年預算由我處自行公開。我處共有預算單位1個。實有人數(shù)136人,其中:在職人數(shù)136人,包括合同制員工124人、臨時工12人。
第二部分 上饒至武夷山高速公路管理處2018年部門預算情況說明
一、2018年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2018年我處收入預算總額為4380萬元,其中:納入預算的政府性基金收入4380萬元,占收入預算總額100%。較上年預算安排增長12.91%。
(二)支出預算情況
2018年我處支出預算總額為4380萬元,其中:
按支出項目類別劃分:項目支出4380萬元,占支出預算總額的100%。較上年預算安排增長12.91%。
按支出功能科目劃分:其他車輛通行費安排的支出4380萬元,占支出預算總額的100%。較上年預算安排增長12.91%。
按支出經(jīng)濟分類劃分:行政事業(yè)性項目支出4380萬元,占支出預算總額的100%。較上年預算安排增長12.91%。
(三)財政撥款支出情況
2018年我處財政撥款支出預算4380萬元,占支出預算總額的100%。具體支出情況是:其他車輛通行費安排的支出4380萬元,占財政撥款支出的100%。較上年預算安排增長12.91%。
(四)政府性基金情況
2018年我處政府性基金預算4380萬元,占支出預算總額的100%。具體支出情況是:其他車輛通行費安排的支出4380萬元,占財政撥款支出的100%。較上年預算安排增長12.91%。
(五)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2018年我處機關運行費預算0萬元,比2017年預算減少118萬元,下降100 %。主要原因:運營方式改變。
(六)政府采購情況
2018年我處政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年9月31日,我處共有車輛9輛,其中,一般公務用車9輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2018年我處預算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為:無。
(八)績效目標設置情況
2018年實行績效目標管理的項目0個(部門預算中200萬元以上的,且進行了績效評審的項目),涉及資金0萬元;納入績效目標批復試點的項目0個,涉及資金0萬元。
二、2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2018年我處“三公”經(jīng)費年初預算安排0萬元。其中:
因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:無變化。
公務接待費0萬元,比上年減10萬元,主要原因是:運營方式改變。
公務用車運行維護費0萬元,比上年減45萬元,主要原因是:運營方式改變。
公務用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:無變化。
第三部分 上饒至武夷山高速公路管理處2018年部門預算表
八張表(詳見附表)
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。
二、支出科目
(一)其他車輛通行費安排的支出:反映上武高速負責收費運營工作的支出,包含還本付息等。
2018年1月24日